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楼主:forevermary

[个人所得税] 熊猫的澳洲个税普及贴@@ 24/10更新T10父母补贴 [复制链接]

发表于 2011-9-26 10:01 |显示全部楼层
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原帖由 yangyang 于 2011-9-26 00:09 发表




国外的收入填E,然后还是要transfer填在tax return里的,但是国外收入交的税就只填O了,我没找到tax return哪里还可以填这个国外交的税啊。那tax return里只有我的收入没有我的tax offset啊?

另外我填的纸质的tax return。请问哪里有tax summary啊?

你为毛不填ETAX。如果你填纸面的。那就必须等ATO notice of assessment下来了。supplymentary income是总税前收入。如果再不懂,那么楼主建议你找个便宜的会计师退下税。第一次知道了后面就可以自己做了。
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发表于 2011-9-26 15:53 |显示全部楼层
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请楼主回答一下我的问题好吗?谢谢!我做二份工,一份雇主替我正常报税,另一份part time 工,收入不多,雇主没有帮我报税,但工资是入银行的,请问楼主第二份工要报税吗?如要报税应填在Salary or wages 里还是填在Allowances,earnings,tips,director's fees etc 项目里?

发表于 2011-9-26 16:23 |显示全部楼层
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Item 1。这个是回楼上的。

我不明白为什么你雇主不给你交税。是因为工资太低了么?或者是CASH工?那既然是CASH工为毛要给你入银行。私底下给现金不好咩?

以前这样是可以不报税的(><我什么都没说什么都没说)但是最近几年ATO做了新的PROGRAM。就是MONITOR银行里有没有定期收入。
所以我建议还是报税。

[ 本帖最后由 forevermary 于 2011-9-26 22:21 编辑 ]

发表于 2011-9-26 18:47 |显示全部楼层
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原帖由 forevermary 于 2011-9-26 09:01 发表

你为毛不填ETAX。如果你填纸面的。那就必须等ATO notice of assessment下来了。supplymentary income是总税前收入。如果再不懂,那么楼主建议你找个便宜的会计师退下税。第一次知道了后面就可以自己做了。


第一次报税啊。etax好多都过不了
是不是就是说tax return上有我中国的收入,然后我中国交的税就只填O?
什么是ATO notice of assessment?我们没交过税,还要退税?
可以找你么?你在哪里啊?

发表于 2011-9-26 18:50 |显示全部楼层
此文章由 pandababy 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 pandababy 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
会计师打电话来跟我说ato需要我提供sponsor offset同居的证明,我可以把partner photo id拷贝给ato,一个材料够吗,还是需要提供2分以上(银行帐单或其他有地址的信件),谢谢lz

发表于 2011-9-26 18:55 |显示全部楼层
此文章由 lilac227 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 lilac227 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
lz想咨询下:按家庭收税是怎么体现的啊,比如一单身年薪8万,一有家庭的人拿8万且老婆家庭主妇无小孩,明年享受不了配偶offset了,是不是扣的税是一样的啊,还是单身回扣多点呢
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发表于 2011-9-26 19:35 |显示全部楼层
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很有用的东西!!

发表于 2011-9-26 23:14 |显示全部楼层
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原帖由 pandababy 于 2011-9-26 17:50 发表
会计师打电话来跟我说ato需要我提供sponsor offset同居的证明,我可以把partner photo id拷贝给ato,一个材料够吗,还是需要提供2分以上(银行帐单或其他有地址的信件),谢谢lz



我目前为止没有遇到过这样的情况。你可以要求你的会计师打电话给ATO问讯需要的文件。这个是他们需要做的。

我个人建议:
bank joint account statement
witness statement 就是CA啊CPA啊或者LAWYER啊之类的出具证明说你们住在一起。你们是COUPLE
单单你PARTER PHOTO ID不足以显示你们是同居关系。因为你们住在一个地址可能是朋友一起SHARE 房子。

发表于 2011-9-26 23:16 |显示全部楼层
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原帖由 lilac227 于 2011-9-26 17:55 发表
lz想咨询下:按家庭收税是怎么体现的啊,比如一单身年薪8万,一有家庭的人拿8万且老婆家庭主妇无小孩,明年享受不了配偶offset了,是不是扣的税是一样的啊,还是单身回扣多点呢


澳大利亚税务体系以个人收入计算。不以家庭计算。



但是CENTERLINK机构以家庭INCOME计算,不管有没有小孩。
比如YOUTH ALLOWANCE或者有小孩以后的FAMILTY BENEFIT ASSISTANCE。

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发表于 2011-9-26 23:18 |显示全部楼层
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原帖由 yangyang 于 2011-9-26 17:47 发表


第一次报税啊。etax好多都过不了
是不是就是说tax return上有我中国的收入,然后我中国交的税就只填O?
什么是ATO notice of assessment?我们没交过税,还要退税?
可以找你么?你在哪里啊?


楼主最近忙的天昏地暗。没有时间再接单了。
而且楼主不是单干的,公司CHARGE RATE太高。不合适啊。

楼主不是很明白。你是没有澳大利亚收入。只有中国收入么?那么为什么想到要报税呢?是因为CENTERLINK或者银行要求么?

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发表于 2011-9-26 23:40 |显示全部楼层
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原帖由 forevermary 于 2011-9-26 22:16 发表


澳大利亚税务体系以个人收入计算。不以家庭计算。



但是CENTERLINK机构以家庭INCOME计算,不管有没有小孩。
比如YOUTH ALLOWANCE或者有小孩以后的FAMILTY BENEFIT ASSISTANCE。


谢谢解答!
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发表于 2011-9-27 01:05 |显示全部楼层
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原帖由 forevermary 于 2011-9-26 22:18 发表


楼主最近忙的天昏地暗。没有时间再接单了。
而且楼主不是单干的,公司CHARGE RATE太高。不合适啊。

楼主不是很明白。你是没有澳大利亚收入。只有中国收入么?那么为什么想到要报税呢?是因为CENTERLINK或者银行要求么?



是啊,我们是PR,几年前就短登过一次,一直没来,所以也一直没报税。
今年6月份刚来长登的,6月拿了centrelink的宝宝牛奶金family benefit。按centrelink的网上写的不是必须要报税的么?所以没办法啊,只能报税了。

哎呀呀,报税这么复杂的啊,我们只有中国收入,连澳洲利息都没有啊

有什么简单的办法啊?我是不是只填O,ato就知道我已经交过税了啊,不会再问我要了啊

发表于 2011-9-27 01:14 |显示全部楼层
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原帖由 yangyang 于 2011-9-27 00:05 发表



是啊,我们是PR,几年前就短登过一次,一直没来,所以也一直没报税。
今年6月份刚来长登的,6月拿了centrelink的宝宝牛奶金family benefit。按centrelink的网上写的不是必须要报税的么?所以没办法啊,只能报税了。

哎呀呀,报税 ...


........悄悄的告诉你...到ATO网站上去拿一张NON-LODGMENT FORM。或者INCOME和DEDUCTION都填0.
填了寄出就好。因为你在6月之前都属于非税务居民。国外INCOME不用DECLARE.......>< 你为毛不早点告诉我啊啊啊啊。
楼主还在火车上给你回帖的说><

[ 本帖最后由 forevermary 于 2011-9-27 00:16 编辑 ]

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发表于 2011-9-27 13:12 |显示全部楼层
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好久没来关注这帖了,居然还是这么火阿

发表于 2011-9-28 12:00 |显示全部楼层
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MARK

发表于 2011-9-29 22:22 |显示全部楼层
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囧~~在自己的帖子里滚来滚去
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发表于 2011-10-4 15:59 |显示全部楼层
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请问楼主D5的问题:

假如我买了电脑以及其他一些东西共1500,如果按工作用途是30%计算(一般是这个比例吗?)

那就是直接报1500*30%=$450在表格里 ??

[ 本帖最后由 Hugo. 于 2011-10-5 00:09 编辑 ]

发表于 2011-10-7 13:25 |显示全部楼层
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楼主是个热心人啊,呵呵。。。

有个问题请教楼主,出租车司机的收入该填哪一项啊?14还是15?

谢谢请百忙之中抽空帮忙回答一下,祝楼主事业发达。

发表于 2011-10-8 10:46 |显示全部楼层
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原帖由 Hugo. 于 2011-10-4 15:59 发表
请问楼主D5的问题:

假如我买了电脑以及其他一些东西共1500,如果按工作用途是30%计算(一般是这个比例吗?)

那就是直接报1500*30%=$450在表格里 ??



Sorry guys, I am working and don't have Chinese typing here.

You cannot (CANNOT, ok?) deduct any capital expense over 300 (I.E your computer) in your tax return as a one-off deduction.

You need to depreciate your computer expense and spread into 4 years (Laptop is 3 years).

[ 本帖最后由 forevermary 于 2011-10-8 10:47 编辑 ]

发表于 2011-10-8 10:47 |显示全部楼层
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原帖由 88888 于 2011-10-7 13:25 发表
楼主是个热心人啊,呵呵。。。

有个问题请教楼主,出租车司机的收入该填哪一项啊?14还是15?

谢谢请百忙之中抽空帮忙回答一下,祝楼主事业发达。



Taxi Driver is a very special job under tax return so you need:

report under 15 as business
and register GST (this is a must).

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2017年度勋章 2018年度勋章

发表于 2011-10-10 12:58 |显示全部楼层
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好喜欢LZ文风啊。
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发表于 2011-10-10 13:02 |显示全部楼层
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请问楼主,作为有ABN的sole trader cleaner,在填BUSINESS AND PROFESSIONAL ITEMS SCHEDULE 时,遇到2个问题:
1、收入大多是现金,没交过税,收入支出应该填在P1项目下的PART B 里面呢还是P8项目下呢?
2、清洁服务收入应该算作哪类收入呢?PSI-LABOR HIRE?还是psi-other?我不知道PSI的这些分类哪个是符合我情况的?
谢谢!

发表于 2011-10-11 17:50 |显示全部楼层
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如果只是把工资的税退回来,estimated refund 的$ 显示了total tax withheld $,(工资不多,税全部退回来了)是不是就说明填的资料没问题了?这么简单的事情填了一堆的东西, ,汗一个。。。。

发表于 2011-10-13 19:41 |显示全部楼层
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lz!!! ITEM 15 怎么还不写嘛!!嘛嘛嘛

发表于 2011-10-17 13:52 |显示全部楼层
此文章由 巴巴掌 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 巴巴掌 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
请教楼主,我老公去年在一公司 打工,是给交税的。后来申请了ABN为了早晨送报纸,但收入只有五百多,那想问下,这五百多的ABN收入是要填哪一项呢?谢谢

发表于 2011-10-18 14:51 |显示全部楼层

spouse rebate

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spouse只有都在境内才可以么?比如年底一起回国holidays这段时间需要减去么?
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发表于 2011-10-24 22:38 |显示全部楼层
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T10-父母,配偶父母或有病的亲属的税务补助。

熊猫楼主必须先声明。楼主我并不了解这方面的信息。所以可能内容谈的有点泛。 主要因为楼主工作的地方大部分西人客户居多。即使父母同住。他们也会有政府养老金补贴,T10是没有办法领取的。所以楼主接的个税案例过千。实际上只接触过一例T10的案例。

所以以下的分析只不过是建议。楼主阅读了ATO所有的有关资料。尽量做到准确精准。浅显易懂。

T10的前提领取条件如下:
1.        你的调节后税收收入(ATI)低于$150,000
2.        如果你有配偶。你和你配偶一起的调节后税收收入低于$150,000
3.        你或你配偶的父母调节后税收收入必须低于$6614(2009) or $6862 (2010) or $6986 (2011)
4.        如果T10主要是病人亲属。此亲属调节后税收收入必须要低于$3,574。


这里有一个概念。什么是调节后税收收入? Adjustment taxable income?
他们是这些项目的总和:
你的税务收入+你公司给你的补助(fringe benefit)*系数0.535+免税的养老金收入或国家补贴+你直接投到养老金里的钱+你在出租房上的loss – 付的儿童福利金(离婚有小孩的)
这个公式有两个要注意的。第一。要加上出租房上的负扣税部分。第二,fringe benefit不是全加上去。而是要乘以一个系数0.535.
我们来看一下ATO给的一个例子。为了让大家更好的了解。楼主用中文稍微的修饰一下><
案例1:
大牛的老妈和他住一起。大牛有份好工作。还有个出租房,还和公司有工资协议。他妈妈没有工作。也不能领国家补贴/养老金。大牛退税的时候。总的税务收入有13万。其中包括了出住房上负扣税的1万五。他的公司和他有工资上的协议,给他一年多交了1万五进他的养老金。
大牛能报T10咩?
答案是不能。
13万+1万5+1万5=16万。高于15万的限额。所以不能
楼主按照ATO的思路。编了另外一个例子。
案例2:
大牛和他老婆翠花和大牛的妈妈住一起。大牛和翠花都有份工作。工资一般能过活。他们省吃俭用买了个出租房。大牛妈刚从国内移民来。没工作。也不能领政府补贴。
大牛退税的时候。总的税务收入(taxable income)有6万。包括了出租房上面夫妻两50%/50%负扣税的7,000损失。他是做市场的。公司给了车福利。Fringe benefit一共给了3万。
翠花退税的时候。总的税务收入有5万。出租房上夫妻两个50%/50%的损失一样是7,000. 她不做市场。但是和公司有协议。公司给她加了1万5进养老金。
现在我们来算一下他们一起的调节后税务收入(ATI)
大牛: 6万+7,000投资房损失+Fringe benefit 3万*0.535系数=$83,050
翠花: 5万+7,000 投资房损失+养老金税前投入1万五=72,000
一共155,050。
一样不能报T10.
大家看到这里还能明白咩 ><? 能明白楼主继续讲。

如果收入都符合条件了。那恭喜大家。离T10又进了一步。

第5个条件。是你或你配偶的父母必须要是澳大利亚税务居民。
这个点看起来是一个最容易让人搞混的点。
那些爸爸妈妈已经移民过来的在这里呆着的自然是税务居民。
那很多人的父母只不过是旅游签证过来半年。能不能算是澳大利亚税务居民呢?
税务居民这个概念一直是很模糊的一个概念。因为即使你在澳大利亚呆超过半年。ATO照样可以说你是非税务居民。因为你在国外还有自己的房子。过来只不过是为了看下小孩子。还是要回去的。你的主观还是要回去的。
比如楼主的老妈过来探亲。说澳大利亚这地方真不好。不是因为楼主才不要过来呆一段时间。还要回去工作叻><这就是典型的非澳大利亚税务居民…..><
根据楼主和同行们的讨论得出的结论。比较保险的是确认旅游签证过来超过半年,有申请pr,在这里有固定住处,有固定朋友圈子,子女如果是独生子女就更好了。
以上是在ATO网站上没有的信息。楼主建议自己退税的还搞不清楚状况的,或者怕还是被查的。
请务必拨打ATO电话。听谁讲都没用。ATO是老大。
如果英文不好。他们有中文翻译人员。
记下他们的名字。几点打电话给他们的。然后把这些情况告诉他们。让他们确认下是不是税务居民。如果不是。为什么。
这样万一ATO有问题。你可以提供这个记录。
http://calculators.ato.gov.au/sc ... ident.XR4&go=ok
以上连接是ATO今年在找楼主查证一个客户老婆是澳大利亚税务居民的时候要求楼主用的。看起来他们都是在用这个查人是不是澳大利亚税务居民。所以楼主觉得你们也能用这个先玩一下。还是不错的。

最后T10要注意的是:
当以下情况发生的时候,你的T10补助会减少。
你或配偶的父母的调节后税收收入超过澳币286.(楼主我就看看。不说话)
你只照顾了你或者你配偶父母大半年,小半年,半年 (总之不是一整年)。
你或你配偶父母不是一整年是税务居民:这个是从入境到出境算起。
楼主要去睡觉了。楼主不写CA的PROJECT啊。就为了这个T10啊。快点给点分安慰下啊啊啊。

[ 本帖最后由 forevermary 于 2011-11-28 09:43 编辑 ]

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哇哇哇 + 3 感谢分享
MAX_SUSAN + 3 LZ是个大好人,这么有耐心!
sun-shine + 5

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发表于 2011-10-24 22:40 |显示全部楼层
此文章由 forevermary 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 forevermary 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
楼主不是不写C15啊。楼主是不知道写撒么啊。
SOLE TRADER这么大个范畴。各种各样的生意都不一样的income不一样的expense.
让楼主怎么写呀。你们要不问问题。我回答啦、

发表于 2011-10-24 22:40 |显示全部楼层
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原帖由 巴巴掌 于 2011-10-17 13:52 发表
请教楼主,我老公去年在一公司 打工,是给交税的。后来申请了ABN为了早晨送报纸,但收入只有五百多,那想问下,这五百多的ABN收入是要填哪一项呢?谢谢


INCOME ITEM 15 BUSINESS INCOME

发表于 2011-10-24 22:42 |显示全部楼层
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原帖由 rosanne 于 2011-10-18 14:51 发表
spouse只有都在境内才可以么?比如年底一起回国holidays这段时间需要减去么?

不需要。哈哈

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